ООО пробрело товар на сумму по контракту 260т.руб.
Таможенный сбор и пошлину я включила в стоимось товара.
260т.р. - получен товар,
40т.р. - тамож.сбор и т.д. (оплачен)
------------------------------
300т.р. - ст-ть товара в Дт 41,
75т.р. - НДС, выставленный таможней со статистической таможенной ст-ти 375т.р. Это все указано в таможенных документах, НДС 75т.р.оплачен.
При реализации:
300т.р. - списана с/сть,
330т.р. - выручка от реализации,
55т.р. - выделен НДС.
И что же получается дебетовое с-до по НДС? Мне бюджет должен возместить 20т.р.?
В налоговой проконсультировали и сказали, что все верно....а я сомневаюсь :) Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с такой проблемой. Спасибо.
08.04.2002, 09:46
Ленка
Я с таким начислением НДС таможней не сталкивалась, хотя у меня проходит более 200 импортных ГТД в месяц. НДС таможня начисляет на таможенную стоимость товара + таможенная пошлина.
А статистическая ст-сть товара 375 р. это где берется? Если таможня все начислила верно, и Вы это уплатили, можете смело ставить всю сумму к зачету, т.е. НДС у Вас будет к возмещению, я так думаю.