Подскажите, пожалуйста, по возвратной таре.
Ситуация. Поставщик поставляет продукцию в возвратной залоговой таре, выделяя тару в счет-фактуре отдельной строкой, НДС 0%. В свою очередь я передаю ее покупателю так же под залог. При невозврате покупателем тары я списываю залоговую стоимость на внереализационные доходы.
Вопрос. Должна ли я облагать залоговую стоимость НДС? Если да, то как этого можно избежать - очень не хочется попадать на НДС. Заранее всем спасибо.
18.04.2003, 01:07
svet
Tusya Да, должны.
Как избежать не знаю....
Возможно, чтобы ваш поставщик, в случае невозврата тары, выставлял вам на нее счет-фактуру, а вы в свою очередь с/ф своему недобросовестному покупателю?
тогда бы была обычная реализация и возмещение.