Подскажите каким документом правильнее проводить суммовые разницы. Когда заводишь приход денег по выписке там автоматически расчитываются суммовые разницы в зависимости от курса по документу отгрузки и на день оплаты.
Но в это случае эта суммовая разница не попадает в книгу продаж. Если создать документ запись в кн. продаж,то проводка задваивается. Как быть?
02.07.2003, 14:15
Gummy
Karapuz, та же проблема. Выход-делать записи в недавно появившемся документе - записи книги продаж-на суммовые разницы, но не проводить его, тогда выписки формируют правильные проводки по 68, а непроведенная запись делает строчки в книге продаж, но не рисует проводки. Судя по всему, это глюк программы.
Bazil, в том и проблемы, что в новом релизе проводки делаются автоматически, а книга продаж нет. В тех ссылках, какие Вы дали, к сожалению, решения проблемы нету.
03.07.2003, 14:00
Большое спасибо, а то я думала, что не так что-то делаю