Подскажите пожалуйста какими документами и проводками в 1С:Предприятие 7.7 релиз 7.70.481 отнести расходы по банковскому обслуживанию на расходы будущих периодов. И как потом их списать обратно в нужном периоде.
Вид для печати
Подскажите пожалуйста какими документами и проводками в 1С:Предприятие 7.7 релиз 7.70.481 отнести расходы по банковскому обслуживанию на расходы будущих периодов. И как потом их списать обратно в нужном периоде.
Услуги сторонних организаций
Закрытие месяца.
Каким же образом здесь используются услуги сторонних организаций если банки никогда не предоставляют документы на РКО.
Обычно подобные расходы списываются выпиской на 91.2, а уж затем Закрытием месяца.
А как сделать так чтобы они попали на 97?
Сразу в выписке поставить? А потом как обратно вернуть?
Мила_я, вы их просто не просили эти документы.
и причем тут РКО???
Мила_я,это некорректно. Выписка Д60 К51 .Начисление услуг, док "Услуги сторонних организаций" Д91.2 (97) К60. А 97 списывается закрытием месяца исходя из периода указанного в справочнике "Расходы будущих периодов"Цитата:
Обычно подобные расходы списываются выпиской на 91.2
А если у меня кроме расходов будущих периодов ничего не было, то прибыли и убытки (сч. 99.1) не должны формироваться?
Никак не разберусь. :(
Я с 91.2 списываю на 97 счет и 91.2 закрывается, а закрытие месяца почему то делает проводку Д99.1К91.9
Откуда берется сальдо если у меня 91.2 закрылся я никак не возьму в толк.
это неверно . 91 не нужен здесь вообще . вы сразу отномите расход в 97Цитата:
Я с 91.2 списываю на 97
Вот и я думаю что не верно.
Может это потому что я ставлю в закрытии месяца галку на 91 счет и программа закрывает его даже если закрывать то и нечего.
Если ее убрать то все отлично выглядит так как нужно.
Спасибо всем и извините за глупые вопросы :)
На последок еще один стоит ли по вашему принимать к вычету 120 рублей НДС с покупки канцелярии, если реализации в этом периоде небыло?
А с чего вы взяли, что у вас РБП возникает?
Читайте НК дословно (в этом месте налоговики его правильно интерпретируют): Вы имеете право на вычет к базе. нет базы => нет права на вычет.Цитата:
На последок еще один стоит ли по вашему принимать к вычету 120 рублей НДС с покупки канцелярии, если реализации в этом периоде небыло?
Потому что не было реализации, а убыток не хочется показывать.
Это спорный достаточно вопрос потому и спрашиваю, существует множество арбитражных практик в пользу налогоплательщика (т.е. что к вычету принимать все же можно)
А если не принимать в этом периоде, а принять в периоде с реализацией, то как это провести по 1С? (документы, проводки?)
Хрена се, это у нас новый критерий РБП?
Продайте варежки сотруднику и будет у вас база (или еще какую мелоч)Цитата:
Это спорный достаточно вопрос потому и спрашиваю, существует множество арбитражных практик в пользу налогоплательщика (т.е. что к вычету принимать все же можно)
В обычном порядке.Цитата:
А если не принимать в этом периоде, а принять в периоде с реализацией, то как это провести по 1С? (документы, проводки?)
Однако, нам налоговая так и сказала сделать: отнести расходы в расходы будущих периодов, есло не хватает прибыли.
Только если с 44 в 97 отношу, то в Отчете по прибыли ве равно эта сума есть, а значит опять убыток...
Как сдалать правильно, а потом вернуть, когда будет прибыль?:o
нада сделать правильно, а не как тупая налоговая советует.
ну совсем запугали неопытного буха. За что штраф? за что Срок?
читайте законы и все будет в норме.
Ликвидировать могут только через суд и только есле убытки более двух лет подряд, но и это НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ условие, которое должно быть выболнено для ликвидации.
.
Пусть пугают. работа у них такая