Январь-мы должны НДС в бюджет. Февраль - НДС принят к зачету, и получается, что бюджет должен нам (мы не просим его возмещать, а просто указываем в декларации). Денег заплатить НДС за январь не было. За сколько дней надо начислять пени (за 10 или все-таки за 30) ? Не заставят ли даже при уплате пени заплатить еще и сумму налога за январь? И чем все-таки грозит такая ситуация?
26.05.2002, 00:22
Эйвидж
Думаю, что начисление пройдет за время от проведения одной декларации до другой, т.е. от 20 до 20 числа...
26.05.2002, 01:14
Александр (Питерский)
Re: НДС ПЕНИ
[quote:917ce1862b="Anonymous"]...Не заставят ли даже при уплате пени заплатить еще и сумму налога за январь? И чем все-таки грозит такая ситуация?[/quote:917ce1862b]
Не заставят. Более того, по закону Вам должны вернуть переплату и без запроса, но на это надеяться не следует.
Ничем не грозит.
26.05.2002, 09:19
Ситуация несмотря на свою кажущуюся простоту, является не совсем простой. Как пытаются трактовать НДС все ИМНСники от низов до верхов, НДС является косвенным налогом - налогом, бремя оплаты которого должно ложится на конечного покупателя. На самом деле это есть самый пародоксальный из всех налогов. Получил аванс (неважно может ты его и вернешь, может и не поставишь продукцию по тем или иным ценам и т.д.) - будь добр, заплати НДС с авансов и предоплат, хотя, как видно, добавленной стоимости не возникает в силу отсутствия самой реализации-0) Т.е. НДС по сути своей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ косвенным налогом (в отличии от налога с продаж) в прямом смысле, а представляет собой налог, исчисляемый и уплачиваемый по собствененым законам. В идеале, если НДС был бы косвенным налогом, то он бы пропорционально зависел в конечном итоге от прибыли (хотя бы в первом приближении). На практике, получается что по некоторым компаниям, имеющим прибыль в сотни миллионов рублей - НДС к возмещению составяет десятки миллионов рублей (ЭТО РЕАЛЬНО !!!), а убыточные компании при этом платят НДС в сумашедших размерах.
В силу всего этого могу сказать одно - минимизируйте авансы (в том числе договорами займа), подавайте декларации (когда вы точно занете, ЧТО НДС к возмещению в следующем отчетном периоде перекроет НДС к начислению в текущем периоде) с минимальным платежом к бюджету, а потом предоставляя реальную декларацию и уплатив пеню за отчетный месяц (квартал). Это в любом случае выгоднее, чем исключение значительных сумм из оборота компании только в силу сложившихся обстоятельств по НДСу-0)
Чтоб быть уверенным в том, что заявившийся к вам с проверкой представитель ИМНС не предъявит еще штраф о неуплате (сокрытом налоге), подготовьте и отправьте конверт с уточненным расчетом за указанный период
26.05.2002, 09:49
Roni
Написано наверху от Roni, что-то вылетел из зарегестрированного списка
26.05.2002, 18:02
Натусик
НДС ПЕНИ
Спасибо за внимание , но все-таки неясно насчет пени. Если я следующую декларацию за февраль сдала 5 марта. За сколько дней надо начислять пени?
26.05.2002, 19:43
Эйвидж
Дурацкий вопрос: а почему ВЫ должны начислять пени? Разве это не дело налоговой?
26.05.2002, 20:11
Александр (Питерский)
[quote:3e956f0c53="Эйвидж"]...а почему ВЫ должны начислять пени? Разве это не дело налоговой?[/quote:3e956f0c53]
В принципе, НК требует делать это самостоятельно, но, если Вы этого не сделаете, то и наказание никакое не предусмотрено... Пени на пени не начисляются - ждите инициативы ИМНС. Если будет переплата налога и, если Вы пожелаете вернуть деньги из бюджета, - то пени при возврате будут удержаны автоматически (ИМНС самостоятельно ведет учет расчетов и начисление пени, соотвественно).