ПОдскажите, как быть.,,,,,
Купили товар в январе месяце, НУ и БУ совпадали при закрытии месяца.
Продали товар в мае. В БУ весь товар учтен и реализован, а в НУ ставиться разница и весь товар получается не продан.
Вид для печати
ПОдскажите, как быть.,,,,,
Купили товар в январе месяце, НУ и БУ совпадали при закрытии месяца.
Продали товар в мае. В БУ весь товар учтен и реализован, а в НУ ставиться разница и весь товар получается не продан.
где видите разницу?
Первое Субконто на 90-м счете заполняется документом продажи?
Разницу видно при анализе Налогового учета
БУ и НУ одновременно ведутся?
может - какой нить док по НУ не сформирован
я правильный ответ уже дал!