Подскажите!!!
Фирма заключила договор о взмездном оказании услуг с юр. фирмой на приобритение ККМ и регистрацию ее в ИМНС
Фактически ККМ я получила 06 ноября, но все документы, в том числе и в журнале стоит печать о вооде в эксплуатацию ККМ 22 сентября.
Так как фирма только открылась то я сдала баланс за 9 месяцев нулевой и естественно налог на имущество не платила.
Что сейчас делать сдавать уточненный баланс, налог на имущество и платить пени или оформить с юр. фирмой акт приемки-передачи ККМ 06 ноября как и было на самом деле? если так то каким числом ставить на баланс ККМ (все документы: накладная, с-ф и чек пробиты 22 сентября) 22,09 или 06,11 и каким числом вводить в эксплуатацию ведь в журнале стоит 22,09 и в налоговой это проштамповали?
Если есть какие то мысли, то дайте еще и проводки с датами
Заранее спасибо
20.11.2003, 17:57
nemasja
Для начала баланс и имущество уточненные не здаются, все исправления вносятся в текущем периоде.
Если поставщик согласиться, то лучше переделать док-ты ноябрем.
Сейчас Вы имеете недоплату по имуществу, т.к. должны были 22 сент. учесть затраты на приобретение ККМ на 08 сч. А вводить в эксплуатацию Вы должны когда реально начнете их использовать.