Подскажите пожалуйста
Ситуация в следующем:
Товар отправили самолетом покупателю. Транспортные услуги которые мы оплачивает авиа-компании возмещает покупатель. В выписанных накладной и сч/ф транспортные услуги выделили отдельной строчкой в документах.
Т. к. транспортные расходы нам возмещают-это не является нашей выручкой.
Как правильно выписывать документы в такой ситуации?
Нужно ли выписывать отдельно накл. и сч/ф на транспортные услуги?
09.12.2003, 16:14
Rh+
Необязательно
09.12.2003, 16:22
jaspis
Karapuz, Вам выставляет счёт-фактуру авиакомпания, Вы - на ту же сумму покупателю, отдельно или нет - не имеет значения. Не знаю, насколько это правильно, но обычно делают так.
09.12.2003, 17:21
Спасибо. я сделала также
13.12.2003, 23:39
Демидова Татьяна
Karapuz, не забудьте указать в договоре возмещение транспортных услуг.