Подскажите, пожалуйста: Мы оплатили оказанную нам услугу, нам выдали квитанцию и чек ККТ, в которых НДС выделен отдельной строкой, но счета-фактуры нет и не будет.
Мои действия:
Дт 60 - сумма без НДС
Дт 19 - НДС
Дт 99.1 - Кт 19 - НДС
Правильно?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста: Мы оплатили оказанную нам услугу, нам выдали квитанцию и чек ККТ, в которых НДС выделен отдельной строкой, но счета-фактуры нет и не будет.
Мои действия:
Дт 60 - сумма без НДС
Дт 19 - НДС
Дт 99.1 - Кт 19 - НДС
Правильно?
я думаю, что приходуете с НДС.Если бы был сч-ф, то выделили бы сумму НДС.
Правильно, налог вам предъявили.Цитата:
Дт 60 - сумма без НДС
Дт 19 - НДС
Дт 44 (мы - торговля) - Кт 60
Дт 99.1 - 19.3
Т.е. НДС на убытки, да?
На прочие я бы отнесла, 91.
не 99, а 91
На 91 не уменьшаемый налог на прибыль, а потом в Дт 99, Да?