Добрый день Уважаемые Клерки! Подскажите пожалуйста, когда в организации нет прибыли , но есть расходы, мне рекомендовали отнести эти расходы (телефон и зарплата) на 97 счет, но амортизация у меня отправляется на 26, при закрытии месяца у меня формируется убыток соответственно. Как правильно делать закрытие месяца вручную? я делаю:
Дт. 90.8.1 Кт 26 - Верно? но программа 8 ругается, говорит не соответствие Учетной политики, помогите пожалуйста. "У меня настройках по УП стоит метод "директ-костинг")
Прибыль планируется, но со сл. года.
29.07.2008, 10:51
Аноним
Вернее она ругается на проводку Дт97.21 Кт 26, а при проводке 90/26 формирует убыток