Получили товар по валютному контракту, но еще не оплатили.
Нужно ли переоценивать на конец отчетного периода задоложенность перед контрагентом?
Вид для печати
Получили товар по валютному контракту, но еще не оплатили.
Нужно ли переоценивать на конец отчетного периода задоложенность перед контрагентом?
Если Вы не являетесь учатником рынка ЦБ, то переоценка осуществляется на 01.01. след. года.. Оплата по контракту производится в рублях по курсу на день оплаты. Если возникла разница, то Ваш контрагент должен выставить Вам счет на доплату или, наоборот, Вы на возврат...Если сторона-контрогент-Россия, то товар приходуется строго в рублях, поэтому платежи и приход должны быть равны
Оплата будет в долларах США, т.к. контрагент - иностр.орг. это что-то меняет?
начисляете курсовые разницы на конец каждого месяца, как минимум - на конец квартала
outd,:wow: как это , аЦитата:
пока Вам переоценивать нечего
не в счет?Цитата:
Получили товар по валютному контракту, но еще не оплатили.Нужно ли переоценивать на конец отчетного периода задоложенность перед контрагентом?
вроде где-то читал, что НЕ участники рынка ценных бумаг и не банки могут не переоценивать валютные обязательства (курсовые разницы) до момента полного расчета. проясните, пожалуйста.
В ПБУ 3/2006 написано:
7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
ясно. надо. спасибо.
убытки (теперь уже ясно, что получу убыток из-за роста курса доллара) я могу перенести в стоимость товара (разумеется, если товар еще не списан)? или нельзя? оставить на 91 счете.
mcgrow, у вас этоЦитата:
средств в расчетах ... с юридическими ... лицами
мда еле увидел ... (как всегда, то что не выгодно не замечаю)
не хочется показывать убытки. наверное это мои фантазии. хотелось бы курсовую разницу по валютным обязательствам запихнуть в стоимость товара (ведь по сути, так оно и получилось).
Так товар у вас уже получен и на учет принят, себестоимость его уже не меняется.Цитата:
хотелось бы курсовую разницу по валютным обязательствам запихнуть в стоимость товара