Такой вопрос: получены деньги на проведение мероприятия 118000 ( в т.ч. НДС - 18000) в сентябре 2008 г. НДС за 3 кв. 2008 г. перечислен в бюджет. Осталось 100000 руб. Но договор-то подписан на 118 000! Отчитаться мы должны за мероприятие, сделаное в 4 кв. на 118 000 руб. Т.е. 18 000 мы вносим сами, допустим как пожертвование на это самое мероприятие?
10.01.2009, 14:29
Над.К
Ну так в отчете и пишете, что НДС отдан государству. А почему сразу весь НДС отдали? Совсем-совсем расходов с НДС не было? :o
11.01.2009, 00:36
Твинкс
Совсем-совсем. Деньги пришли 27 сентября.
Ещё ситуация: получили пожертвования на оплату хостинга на год ( Дт 51 Кт 86), оплатили всю сумму сразу (Дт 76 Кт 51), акты об оказании услуг каждый месяц ( Дт26 Кт 76 ?), и с Кт26 в Дт 86? Т.е. частями списывается с 86?
11.01.2009, 12:49
Над.К
Нет, сразу списывается. Иначе у Вас получается остаток целевого финансирования, а его и нет, деньги уже потрачены