Помогите, пожалуйста :(
Во 2 кв. я сформировала сч-ф на аванс полученный. Соотв. был уплачен НДС. В 3 кв. выставили накладную и сч-ф. Как учесть сч-ф на аванс в 1С, чтобы во второй раз не платить НДС?
Вид для печати
Помогите, пожалуйста :(
Во 2 кв. я сформировала сч-ф на аванс полученный. Соотв. был уплачен НДС. В 3 кв. выставили накладную и сч-ф. Как учесть сч-ф на аванс в 1С, чтобы во второй раз не платить НДС?
У меня такая же проблема, как быть? Надо ли её включать в книгу покупок?
После формирования Книги-покупок, автоматически формируется лист НДС с авансов. И тогда НДС уплаченный учитывается
если вы делали в банковской выписке проводку на 62.2 и на основании выписки запись в книгу продаж ( ну т.е все на одном и том же основании)то при отгрузке товара программа сама занесет все,надо только авансы потом поставить в строку 140 (или 150)Цитата:
в 1С,