конфигурация упрощенная система:
Подскажите ПЛИЗ, выход из ситуации:
Выдаю деньги расходным (субконто прочие расходы) под ав отчет. Когда провожу ав.отчет - на 10 счет формируется проводка "корректировка взаиморасчетов" - Д 71.2 (субконто приобретение мат-лов)- К71.2(прочие расходы) на некоторую сумму - природа не известна. Что это за сумма? Она потом учитывается при налоговых расходах.
24.06.2004, 18:09
Naumov
Родная, ну с чего расходы на закупку материалов это "прочие"?
потому и корректировка.
Учитывается только то, что нужно.
25.06.2004, 11:18
Vita
Потому, что расходный у меня один - а по авансовому несколько расходов. Я же когда деньги выдаю под отчет не знаю - на что они будут потрачены.
26.06.2004, 16:01
Naumov
И это плохо.
Потому будет лишняя проводка ( в ранних релизах и этого не было - еще не легче было)