Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде, ставим к вычету в сумме фактически перечисленной, и как фактуру себе выписывать - при каждом платеже в этом случае?
Вид для печати
Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде, ставим к вычету в сумме фактически перечисленной, и как фактуру себе выписывать - при каждом платеже в этом случае?
а аренда оплачена полностью?Цитата:
Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде,
т.е все же оплачен полностью?тогда как понятьЦитата:
и НДС к уплате как налог. агент с нее отражен.
Цитата:
НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью
:(Цитата:
но не уплачен.
и не уплатили до 20 июля? и до сих пор нет требования? и счет не заблокирован? :wow:
но в зачет только по оплате - Ст.172 п.1.....на основании документов,подтверждающих уплату сумм налога,удержанного налоговыми агентами...+ пеню насчитают