Подскажите, пожалуйста.
У нас НДС по оплате. Нам в июне заплатили аванс. Насколько я, как начинающий, понимаю, что НДС с аванса мы платим. В конце июня мы подписали акт. В нем указали удержание аванса в размере 20% (по договору, с каждого подписанного акта по 20% удерживаем аванс) Проплата будет в июле. Счет-фактуру (на полную стоимость) выставили в июле. Скажите, влияет ли этот июльский счет-фактура на НДС в июне? Я запутался… И как в данной ситуации будет обстоять дело с НДС?*
Спасибо
05.07.2004, 12:08
Аноним
Хочу уточнить. Этот кусочек НДС, на который я могу «уменьшить» исчисленный НДС с аванса, могу принять к вычету только после того, как заплачу в бюджет?
Что за налог дурацкий??!!
05.07.2004, 12:35
tan
Сч/ф выставляете в течение 5 дней с даты подписания акта на всю сумму оказанной услуги (работы). Регистрируете в книге продаж в оплаченной части. Предыдущий сч/ф регистрируете в книге покупок. После окончательного расчета регистрируете сч/ф на выполненные работы в оставшейся части
05.07.2004, 12:45
mvf
(#1) В июне: НДС с аванса + вычет в пределах зачтенного аванса + начисление НДС в бюджет в пределах зачтенного аванса.
(#2) Можно "уменьшить" не перечисляя. Налоргам достаточно отражения в декларации.