Подскажите, пожалуйста! Хоть и избитая тема НДС с авансов. Как быть если аванс получен в том же отчетном периоде, что и реализация. Нужно ли вносить НДС авансов в книгу продаж, а потом зачитывать в книге покупок
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! Хоть и избитая тема НДС с авансов. Как быть если аванс получен в том же отчетном периоде, что и реализация. Нужно ли вносить НДС авансов в книгу продаж, а потом зачитывать в книге покупок
Нужно.
[B]Значит надо в книге продаж 2 раза ставить , 1 раз с аваасов, а второй при реализации
Oks1140, возможно, эта ветка будет вам интересна https://forumklerk.ru/showthread.php?t=29194
Мало вам одной темы ...
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=29194
Но там все по разному ответили, и нет четкого ответа на осноевании какого документа
"Покурил" называтся. :)
:yes:Цитата:
Сообщение от mvf
По моему в указанной теме аргументов "за" и "против" предостаточно выбирайте сами, что вам ближе.
Вы надеялись, что в теме, созданной Вами, все ответят одинаково? Зря. :)Цитата:
Сообщение от Oks1140
ANGEL, Я в курсе как вы выписываете с/ф. Просто мне хотелось и у других узнать.
Oks1140, "узнать у других" можно и в старой ветке, не нужно повторять одни и те же вопросы. Тема закрыта.