ООО "Х" выполнила работы (общестрой)на объекте заказчика (Учебное заведение (бюджет)) в 2008 году. Налоги начислены и оплачены (прибыль, НДС). В 2009 году на объект приходит с проверкой КРУ и по акту списывает возврат денег в бюджет. Подскажите пожалуйста откуда надо оплатить возврат (из каких денег), как быть с отчетностью, и как правильно провести по бух. и налог. учету. Заранее спасибо.
29.10.2009, 19:45
Svetishe
А что КРУ пишет в акте?
29.10.2009, 20:08
Tanya S.K.
Возврат излишне израсходовыных денег (Вообще они приходят и просто говорят уних указ снять не меньше 300 т. а как и за что решайте сами)
29.10.2009, 20:17
Svetishe
У вас же было целевое финансирование? Значит с ним и разбираться надо.
29.10.2009, 20:27
Tanya S.K.
Спасибо, гениальный ответ. я помойму спросила как проводит по бух. и нал. учету и как быть с отчетами за прошлый год. А про целевое финансироания я и так понемаю.
30.10.2009, 09:30
склизькова
Я провожу снятие выручки и НДС по акту КРУ.(убытки прошлых лет).
Замечаний не было.
30.10.2009, 11:28
Janna A
А разве по налогу на прибыль и НДС не надо уточненки за те периоды?