Может у кого есть опыт перехода на УСН с ОСН в 1С Предприятие (Комплексная). Текущий период ведет нормально, а вот переходящие остатки не учитывает в расходах текущего периода, и остаточную стоимость основных ( в налоговом учете) не списывает по требованиям Упрощенки. Делала документ "Ввод остатков для УСН" - не помогает.
Может что-то еще надо сделать или неверно заполняю
12.11.2009, 18:20
Miracle81
Знакомая проблема. Мы, когда с 7 на 8 переходили, тоже не видела остатков. Я сделала бух.справкой - отразила все остатки на начало периода. Тогда видит нормально. Попробуйте, если вариантов больше не будет.
16.11.2009, 09:29
Проверьте регистр сведений "Учетная политика организаций". Для вашего случай должен быть установлен флаг "Контроль положений переходного периода".
17.11.2009, 09:12
finosu
так нет такого в "учетной" - "Контроль положений переходного периода".( программа не Восьмерка, а 7 Комплексная)
Но , при этом, исключительно, принимает и списывает на УСН остаточную ОС, приобретенные на ОСН; расходы будущих периодов, неполностью списанные при ОСН. Даже материалы, которые оприходованы при ОСН и не были оплачены при ОСН, но оплатили при УСН, принимает к расходам (сразу в момент оплаты, как и положено по всем нормам).
Проблема только с материалами, которые оприходованы при ОСН, оплачены при ОСН, но не были использованы при ОСН.
Ввод остатков ввела , вроде все нормально заполняет, но к расходам не принимает.......?????????????????? Я их и в производство уже передала и продукцию выпустила, и продала эту продукцию, и деньги за эту продукцию получила, а материалы к расходам не принимаются......?????????
02.02.2010, 14:20
zyaka
1 С 8 ред 1.6
С 2010 перешли на УСН "доходы".
Авансы от покупателей со счета 62.02 должны попасть в доходы по УСН. Так ведь?
Когда закрою декабрь по ОСНО, все что не войдет в доход по ОСНО автоматом перейдет в доход по УСН и попадет в кигу доходов?
Объясните, пожалуйста, что надо будет сделать?
15.03.2010, 09:19
zyaka
Если мы перешли на УСН "Доходы", то надо вводить начальные остатки? Или достаточно галочки в "Контроле положений переходного периода"? Что-то пробую сформировать КДиР, а мне авансы, полученные в 2009 году, туда не попадают....