Не буду оригинальной... Нужна помощь! Подкинули работу (сказали надо сделать "почти" нулевой баланс). А там : в первом квартале деятельность еще не началась. Но уже успели купить основные средства (аж на 200 000 руб.), которые в дальнейшем будет сдаваться в аренду, сделать ремонт ОС, оплатить иностранной организации за улуги (необходимые для дальнейшей работы). Вот теперь сижу и думаю, куда все списывать и как. Налог на прибыль - по методу начисления, НДС - по оплате. Я все (оплата ремонта и услуг) кинула на 97сч. (БУ), а что делать с налоговым учетом? Во втором квартале основные средства введены в эксплуатацию, и начинает поступать прибыль, т.е. появляется доход, соответственно я могу начинать списывать 97сч? А в каком размере? Запуталась окончательно и бесповоротно :(
26.07.2004, 06:38
Мария
Ну раз уж на 97 кинули, то как появился доход так и списывайте все
26.07.2004, 09:43
Бух 2003
Лучше до конца года равными долями списывайте. На мой взгляд - спокойнее, и появляется обоснование 97 сч., а то можно было оставить на незавершенке.
26.07.2004, 09:46
Мария
Бух 2003, до конца какого года? Этого? А почему не следующего?
А если бы выручка появилась в декабре, то можно было бы сразу списать?
26.07.2004, 10:27
Бух 2003
Я думаю - до конца этого. Просто для красоты. Это в БУ. А в НУ можно и сразу списать.