Добрый день!
В декабре 2009г. всплыли акты и с-ф от поставщиков за июнь и сентябрь 2009г. Вопрос:
1. Какой датой я их провожу в БУ
2. Какой датой я их провожу в НУ
3. Подаю ли я уточненку по НДС за 2,3 кв.
4. Подавать ли уточненку по прибыли, если нет занижения налога
Подтверждения того, что я эти документы получила в декабре -нет.
Всем ответившим заранее спасибо!
17.01.2010, 11:48
Январь
1. Датой всплывания
2. Датой документа
3. По желанию, можете сделать вычеты 4-м кварталом, по дате получения счетов-фактур
4. По желанию, именно потому что налог не занижен, а налоговый период еще не закрыт
Подтверждение - регистрация счетов-фактур в журнале учета полученных счетов-фактур