Наша фирма реализует несколько видов товара производимые на территории РФ и производимые не на территории РФ. Для уплаты ндс по эим видам деятельности существуют разные КБК.... ЧТо писать в платежке? Возможно ли писать общий КБК по НДС 1020100 ? Или нужно заполнять несколько платежек?
23.08.2004, 16:27
Svetlana_V
Ну если существует разный КБК ...как вы думаете зачем? Соотетственно делаем вывод...........правильно !!!! несколько платёжек. Да и вам будет удобнее прослеживать суммы .
23.08.2004, 16:30
VITOS
А указывать КБК 1020100 "НАлог на добавленную стоимость" Будет ошибкой? В чем же здесь состав преступления?
23.08.2004, 16:33
VITOS
А если произойдет такая ситуация - клиент заплатит аванс за импортные товары...а потом передумает и поддержит отечестенного производителя купив у нас же российскую продукцию....Что тогда? Писать письма в ГНи с просьбой перекинуть с одного КБК на другой?
23.08.2004, 16:33
Т.Е.Л.
Не согласна.
У нас тоже 2 вида. Если таможню проходите не вы, то на КБК 1020100.
Нам пришлось писать письма и перебрасывать платежи. Такой был г-й.
Позвоните в свою налоговую.
23.08.2004, 16:41
Т.Е.Л.
Извиняюсь, 1020101 (Товары произв. на терр. РФ)
Идиотство конечно, но у нас было именно так.
ГНИ 18 по Москве
23.08.2004, 16:49
VITOS
Тоесть, если товары ввозили не мы на территорию РФ то ГНИ считает что мы торгуем товарами произведенными в РФ ?
Если я указывал 1020100.. То что, надо писать письма?
23.08.2004, 16:54
Т.Е.Л.
Мне кажется для начала надо сделать сверочку. А вдруг у Вас все на месте?
23.08.2004, 16:59
VITOS
А каков порядок инициирования сверки? Просто прийти в ГНИ и попросить сверку?