Уважаемые клерки, помогите разобраться с данной ситуацией.
В марте 2009года наш оператор ввел в 1С поступление товара с НДС (800 рублей -это сумма товара, в т.ч НДС 122 рубля).
Мы приняли к учету, сделали запись в книге покупок.
В декабре выяснилось, что поставщики работают на УСНО, соответственно никакого НДС.
Подскажите, как сейчас, в 1с скорректировать. (уточненку не хочется подавать).
04.02.2010, 17:17
FM
а из книги покупок эта сумма в декларацию попала?
04.02.2010, 17:18
Первый раз
Да, конечно. Это еще 1 квартал
04.02.2010, 17:19
Январь
Как бы вы "в 1с" не корректровали, НДС от этого в товаре не появится, а это значит занижение налога у вас и надо бы уточняться. Делать ли это, решать вам.
Сторнировать неправильное оприходование, ввести правильное
+ Доп. лист к книге покупок
04.02.2010, 17:20
FM
Перед уточненкой налог и пени заплатить не забудьте...