Может эта просьба не в этот раздел, помогите, кто сможет ))
Сформировала оборотно сальдовую ведомость по 60,01 счету а у меня там такие косяки:
В дебете стоит допустим сумма 75 000 в кредите 850000 в кредите на конец периода соответственно 10000. Начинаю разбираться , кликаю на дебет , а там у меня а накладной стоит нормальная сумма т.е 85 000 как такое может быть? И таких колсяков у меня очень много. Второе недоразумение у меня почему то не все вбитые накладные отображаются в ведомости, есть платежки, а отгрузки нет…
После переповедения документов сумма с 75 000 уменьшилась до 73900 т.е разница теперь 11 100 [IMG]
18.03.2010, 01:01
Над.К
Зюзя1, для начала прочтите правила форума. Нельзя так темы называть
Возможно, некорректно отражены зачеты аванса. нужно сравнить сч.60.01 и 60.02 - по одному и тому же контрагенту, и одному и тому же договору не может быть сальдо одновременно и по 60.01, и и по 60.02 - либо аванс, либо задолженность.