Добрый день! Очень нужна ваша помощь...........какие проводки делает заказчик получая и расходуя целевые средства от инвестора, и еще если он какую-то часть дает на субподряд другой организации. И еще вознаграждение которое получает от инвестора? Заранее очень благодарю.
21.03.2010, 23:58
Аноним
Я так понимаю ,что сначала 1.Д51 К 86, а сумму вознаграждения Д 51 К 76
2.С суммы вознаграждения платим НДС .
3. Д.60 К51 оплата субподрядчику за выполненные работы.
4.Д08 К 60 -акт подрядчика
5. Д 19.4 К 60 - ндс.
6. Д 86 К 08 -передача объекта, или услуги.
Вопрос такой для заказчика ведь суммы которые поступили от инвестора- целевые, значит не платим НДС, а вот подрядчики дают доки и мы относим на 19, значит к возмещению??? и сводный счет-фактура который будем делать инвестору....вообщем не пойму схему НДС ,кто что платит....заазчик? инвестор? подрядчик? ПОМОГИТЕ!!!
07.04.2010, 16:14
Грустная девочка
это Вы сами себе ответили? или тут общество анонимов?))))
07.04.2010, 16:31
Server56
Только не 86, а 76. У нас все средства с какой-то целью поступают, но не все они целевые.
И 08 не совсем правильно, так как заказчик не будет принимать к учету основное средство.
Правильнее тоже 76 (другой субсчет).
Но программы с времен Очакова и покоренья Крыма заточены под 08.
Деньги полученные от инвестора (застройщика) дебет 51 Кредит 76.
Перечисление средств подрядчику Дебет 60 Кредит 51.
Получение работ от подрядчика Дебет 76 (08) Кредит 60.
Там же на 76 (08) сидит и предъявленный подрядчиком НДС.
Можно и на 19, но учитывать его отдельно от своего. К вычету его принять нельзя, так как это НДС инвестора (застройщика).
Передаем работы плюс свои услуги инвестору
Дебет 62 Кредит 90 - свое вознаграждение
Дебет 90 Кредит 68 - НДС по нему
Дебет 90 Кредит 20 (26) свои затраты.
Принятые от подрядчик работы
Дебет 76 Кредит 76 (08) вместе с НДС
Результат - прибыль (платим с нее налог) или убыток - уменьшаем налогооблагаемую базу.
Вкратце все. Могу и подробнее.
24.08.2010, 12:12
Magnoly
Подскажите пжлста: 26 сч не списывается, причем с прошлого года остатки, и на 20 сч тоже самое. Как мне корректно спиать эти счета? С 26 на 90 все расходы? А 20 сч?