Подскажите плиз..!!! Я получила ОС по деталям..( также присутствуют всякие крепежи, скрепки и т.д.)Собирать мы его будем сами..Через какой счет мне надо оприходовать это оборудование? Через 07 а потом на 08,3? Или лучше сделать Акт комплектации в свободной форме и повесить на 08.4? Кто что знает?
15.09.2004, 15:50
blv
Мне кажется что можно и на 08,4, а потом каким-нибудь производственным отчетом, в котором указано мол объект такой-то, деталей столько-то и на 01.
15.09.2004, 16:17
mvf
08 и ОС-1
15.09.2004, 16:25
blv
Да, производственный отчет у вас быдет промежуточным актом, которым вы соберете все де6тали в один объект
15.09.2004, 16:26
Ирина Исакова
ага...понятно...) Просто в свободной форме это ОС скомплектовать и прогнать через 08.4 как отдельный объет ОС, не требующий монтажа
15.09.2004, 16:31
blv
Цитата:
ОС, не требующий монтажа
я ошиблась насчет 08.4, надо 08.3, вы же его собираете, и детали вы все оприходовали отдельно
15.09.2004, 17:30
Ирина Исакова
детали отдельно я не приходовала... вот и спрашиваю как правильно сделать..) оформить акт на комплектацию ОС и потом на какой счет отнести или на07 каждую деталь повесить а потом смонтировать и на 08,3*
15.09.2004, 20:27
mvf
Все детали на 08 (а, б, в, ...), затем 01 (объект ОС) - 08 (а, б, в, ...).
16.09.2004, 08:44
Чиж
Не настаиваю, что мой способ самый правильный, но я делаю так:
1. Все детали и комплектующие-на 10 счет. Это логично в любом случае, и тем более, если у Вас они пришли в разное время и по разным накладным.
2. Детали-на 08.счет. Д08/К10
3. Зарплату и налоги, если вы будете включать их в стоимость ОС-на 08.счет Д08/К70,69
4. Прочие затраты, если есть-на 08. счет.
Все суммируете и отправляете на 01.
Счет 07 логично использовать, только если полученное вами ОС действительно подпадает под определение "оборудование" и требует монтажа.