Такая ситуация: мы предоставили заем другой организации (счет 58), эта другая организация поставила нам товар. Как нам (займодавцу) провести взаимозачет, если 58 счет не корреспондирует с 60?
Вид для печати
Такая ситуация: мы предоставили заем другой организации (счет 58), эта другая организация поставила нам товар. Как нам (займодавцу) провести взаимозачет, если 58 счет не корреспондирует с 60?
Одолели! Одни пишут - можно, другие - нельзя. Куда податься непонятно.
Совет - пусть вернут займ, а вы этими средствами расчитайтесь. Объясню почему. Налоговики могут рассмотреть эту ситуацию не как выдачу займа, а как выдачу аванса! А там возникает НДС с авансов. Поэтому лучше сначала погасить займ, а потом уже расчитаться за поставку! Хотя это в области интересов вашего поставщика... И еще я говорю это все не голословно. Мне доподлинно известно, что это хорошая зацепка для налогров....Цитата:
Такая ситуация: мы предоставили заем другой организации (счет 58), эта другая организация поставила нам товар. Как нам (займодавцу) провести взаимозачет, если 58 счет не корреспондирует с 60?
Если нет в ПС или 1С, это еще ничего не значит. О том, что в #3, пусть у поставщиков голова болит.Цитата:
Как нам (займодавцу) провести взаимозачет, если 58 счет не корреспондирует с 60?
А вы их скорреспондируйте и вопрос решится :)Цитата:
если 58 счет не корреспондирует с 60?