Такая ситуация (коротко):
1) выпускается 3 вида продукции (бутилированная вода разного объема)
2) купили материал (формы, крышки и т.д), тару под все три объема, начислили з/п, налоги, заплатили аренду офиса
3) отдали материал и тару сторонней организации, купили у нее воду, они розлили ее по бутылкам
4) арендовали склад, заплатили транспортной организации за перевозку , приняли воду у сторонней организации, отвезли ГП на склад
какие делать проводки?!
на основании какого документа и когда списать материалы (через сч.10.7)?
как рассчитать стоимость каждого вида продукции (списание тары, з/п, аренды...)?
использовать ли сч.44?
07.07.2010, 22:22
AZ 2
Ситуацию описываете кратко, а проводки охватывает весь процесс производства :cool:
08.07.2010, 08:33
mvf
лош, у вас в фирме бухгалтера нет что ли?
08.07.2010, 12:10
Аноним
Исходите из того, что Вы производственная организация, работающая по давальческой схеме. На форуме были ветки по этому вопросу. Основной Ваш счет 20-й.
08.07.2010, 12:31
K.S
можно в рамках форума представлять услуги интерактивного бесплатного бухгалтера :hmm: