Братцы и сестренки, получил, тучку актов от провайдера с середины 2009 года. Смотрю на оборотку за 2 кв 2010 года, по 26 счету по дебету на начало висит 30к. Что бы вы с ними сделали с наименьшими трудозатратами?
Вид для печати
Братцы и сестренки, получил, тучку актов от провайдера с середины 2009 года. Смотрю на оборотку за 2 кв 2010 года, по 26 счету по дебету на начало висит 30к. Что бы вы с ними сделали с наименьшими трудозатратами?
С наименьшими трудозатратами на них можно только плюнуть... ;)
плевать на монитор или сначала распечатать? =) жаль нельзя их зачетить закрытием апреля :Е Может их на РБП кинуть пусть там болтаются без списания?
и что провайдер не требует оплаты или оплачено налом?Цитата:
по дебету на начало висит 30к
AZ 2: оплата была по безналу, проморгали отсутствие документов...
кинул их на РБП, дальше думать буду, придется видимо НУ за прошлый год лопатить :0
А с какой целью на РБП? Относите на затраты в БУ текущим периодом, в НУ, в принципе, тоже можно текущим (т.к. занижения налоговой базы за 2009 год не происходит). Вот по поводу НДС... Если есть подтверждение, что счет-фактуры получены сейчас, тогда к вычету в текущем периоде, если же нет, то прийдется делать доплисты и сдавать уточненки по НДС.
а где тогда дебиторка?Цитата:
оплата была по безналу
видимо вместо 60 на 26 оплату прилепили :)
Ну тогда и учитывать нечего, все уже в расходах. :p
Если только оплата равна сумме актов
судя чтооно так и есть ;)Цитата:
по дебету на начало висит 30к