Добрый день, хочу посоветоваться с коллегами)
могу ли я в 3 квартале часть расходов относящихся к октябрю учесть на 97 счете и ест-но не принимая для прибыли?
мол наши субчики сделали нам услугу вперед....а мы ее продадим только в октябре?
какие мнения?
05.10.2010, 14:43
ГлаМУРКА
или мне отправить все на 20 и просто не списывать с нее эту часть?
05.10.2010, 14:55
Январь
От характера услуги зависит и для чего вы ее приобретали
05.10.2010, 15:15
ГлаМУРКА
производственного характера услуга (что-то типа работ), и приобретали чтоб свою услугу выполнить перед заказчиком...она в себестоимость входит
05.10.2010, 15:25
FA
А вы то что заказчику сдаете?
05.10.2010, 15:33
ГлаМУРКА
услугу...по акту выполненных работ...( не строительство)
05.10.2010, 15:34
ZloiBuhgalter
Ну значит в расходы сие творение (услуга которую оказали вам).
05.10.2010, 15:39
ГлаМУРКА
а мне не надо в расходы, я хочу учесть по прибыли эту услугу в октябре- ведь она относится к октябрю, а ндс в сентябре...
05.10.2010, 15:41
Andyko
ГлаМУРКА, ваши и ваших контрагентов услуги совершенно секретны?
05.10.2010, 15:42
ZloiBuhgalter
Как это она относится к октябрю?
Что в документах написано?
Услуга оказана? А вот если услуга выполнена под будущую работу/услугу - то это НЕЗАВЕРШЕНКА.
05.10.2010, 15:52
ГлаМУРКА
блин...я так и знала что незавершенкой все кончится.....
вообщем у нас как....мы каждый месяц, по мере своих сил выполняем услугу заказчику в километрах....1 км- 10 рублей( наши субчики так же и для нас)
в сентябре мы свою "норму" выполнили, а вот субчики нам сдали еще и норму октября....
значит незавершенка здесь имеется в виду просто остаток на 20 счете на 30.09?
05.10.2010, 15:56
ZloiBuhgalter
Да.
остаток по 20ке.
спишите в октябре.
05.10.2010, 16:03
ГлаМУРКА
понятно, спасибо, а то я думала может на 97 отправить....
05.10.2010, 16:33
ZloiBuhgalter
97 здесь нипричём.
97 счёт для: лицензий, страховок и т.п.
Их-же на длительный срок выдают?