Добрый день. Я совсем запуталась, как проводками оформить следующее. Организация ООО "А" нам должна 500 тысяч рублей за выполненную работу, долг висит на счете 62 по дт. Они нам предложили материалы на сумму 200 тысяч. Мы эти материалы берем у них в счет погашения долга и продаем другой организации ООО "Б" тоже за 200 тысяч. Подскажите, пожалуйста.
1. 10- 60 - 200тысяч - поступление материалов от ООО "А".
2. 60-62- 200 тысяч - зачет материалов в счет долга ООО "А".
3. 91.2-10 200 тысяч - продажа материалов ООО "Б"
4. 62-91.1 200 тысяч - причитается с ООО "Б" за материалы.
5. 51 - 62 200 тысяч - ООО "Б" перечислило нам за материалы.
Так или как-то по -другому?
14.10.2010, 13:59
Andyko
так
14.10.2010, 14:08
Фая661
Andyko, спасибо. И больше никаких других проводок не нужно?:)
10.12.2010, 16:41
Фая661
Сделала всё именно так, а теперь в книге доходов и расходов у меня получается, что указано и поступление материалов на 200 тысяч от ООО "А", и поступление за продажу материалов ООО "Б" на 200 тысяч. (У меня "упрощенка" 6%) То есть фактически у меня выручка от материалов 200 тысяч, а налог 6 % приходется заплатить как за выручку 400 тысяч? А этого избежать никак нельзя?
10.12.2010, 16:48
Andyko
никак
10.12.2010, 16:51
Фая661
То есть я всё правильно поняла? Мне нужно заплатить налог и за материалы полученные? И еще за выручку полученную от продажи этих же материалов? Фигово как-то(
Спасибо большое за ответ