Мы дов.управляющий недвижимым имуществом по дог.
Д00 К79,3 оприходовали ОС
Подскажите какую проводку надо сделать ,чтобы начислять наше ежемесячное вознаграждение:) :
Д79,3 К-62?
Если на данные услуги уже Акты выставили Д62 К90.1
Вид для печати
Мы дов.управляющий недвижимым имуществом по дог.
Д00 К79,3 оприходовали ОС
Подскажите какую проводку надо сделать ,чтобы начислять наше ежемесячное вознаграждение:) :
Д79,3 К-62?
Если на данные услуги уже Акты выставили Д62 К90.1
это опечатка?Цитата:
Д00 К79,3 оприходовали ОС
http://mvf.klerk.ru/plan/79.htm
jul-2000, да в том то и дело что не опечатка! :wow:
Налог на Имущество мы не должны сдавать,значит на 01 объекта не должно быть
Учредитель Управления посоветовал на забалансовый посадить.
Спасибо ссылку почитала...ничего нового все так и делаем т.е. учитываем операции на 79,3
Olya09, балансовые счета с забалансовыми не корреспондируют в принципе. А счет 00 - это вообще вспомогательный счет для ввода в программу начальных остатков
Январь, тогда я ошиблась ,Д001 К79,3 :yes:
Так могут корреспондировать?
все операции(т.е. услуги аренда и от поставщиков )идут у нас на отд балансе Доверительного управления,вот они в 3м кв появились и надо их в консолидированный объединять,что в общем не проблема.главное правильно ОС оприходовать
нет потому чтоЦитата:
Так могут корреспондировать?
Цитата:
балансовые счета с забалансовыми не корреспондируют в принципе.
jul-2000, жаль :o
потому что с10ых на 003 можно вроде
их поищите.Цитата:
Минфином России разработаны "Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом" (утв. приказом Минфина России от 28.11.2001 № 97н, далее - Указания).
на 01 счете.Цитата:
главное правильно ОС оприходовать
т.е. будет ОС на 01 счете а налог на имущество и на прибыль платить мы не будем на законных основаниях ,согласно Указаниям?так?