Помогите разобраться начинающему, плиз.
Предприятие новое, создано в конце октября, выручка ожидается больше млн, следовательно, декларацию по НДС сдавать надо. Но за этот месяц не произошло ничего - только зачислены деньги на р/с в качестве УК, снято немного на хоз-нужды (не потрачено), да пришел товар на склад, за который мы не еще не заплатили и ничего из него не реализовали (фактуры с товаром пришли, если это важно)
Что мне делать с декларацией? По моему мнению, у меня нет НДСа, ни к уплате, ни к уменьшению. Это правильно?
И что рисовать в декларации? Прочерки? Нули? Пустую сдать? или как?
18.11.2004, 21:25
Wepeer
Сдаете с прочерками
19.11.2004, 07:42
Мария
Если все так как вы написали, то действительно НДСа нет ни к уплате ни к возмещению.
Сдайте "пустую" декларацию.
При отсутствии операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, и операций, освобожденных от налогообложения, налогоплательщики представляют налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость в налоговые органы по месту своего учета за налоговый период, установленный пунктом 2 статьи 163 Кодекса. Указанные налогоплательщики представляют в налоговый орган титульный лист, разделы 1.1 и 2.1 декларации. При заполнении строк и граф разделов 1.1 и 2.1 декларации ставятся прочерки.