Перешли с 2011 года на 8.2. Проблема такая: при выплате з/платы в январе за декабрь через РКО, прога ставит выплату в НУ на 70 счет, ранее этого не делалось. Тоже самое с выплатой задолженности поставщику через платежку, ставит в НУ на 60 счет, ранее все было через счет ПВ. Также и поступление товаров и услуг выставляет в НУ, ранее тоже шло через ПВ. Что это такое? И как быть?
11.04.2011, 11:32
Naumov
не обращать внимания.
11.04.2011, 12:21
Металлопром
Как-то необычно все, получается с минусоами и красным цветом. Это точно так оставить??? Ни повлияет это на отчеты???
11.04.2011, 12:26
Naumov
не должно влиять
11.04.2011, 13:55
Металлопром
Спасибо большое...
22.04.2011, 10:58
Металлопром
Все-таки покоят не дают эти красные цифры в НУ в оборотке. Это что такое? Ошибка проги (может исправят в следующих обновления конфигурации)? Или это так теперь и будет в НУ (отражаться счета 60-67), тогда может мне внести остатки по 60 счету на 31.12.2010, те которые отражены в БУ??? Ну не нравится эта краснота, привыкла чтобы все было чинно и благородно...
22.04.2011, 13:19
Металлопром
Еще одна проблема при закрытии месяца. Есть производство. На 20 счет списываются аренда помещения, материалы и з/плата. В конце месяца сделала Отчет производства за смену на 43 счет. (в БУ есть поступление на 43 счет, а в НУ нет). При закрытии месяца в БУ делает корректировку выпуска продукции и списывает, что не списалось в 43 счет. В НУ все с 20 счета списывает в 90.08. Смотрю проводки по закрытию месяца (зкрытие счетов 20,23,25,26), все мои аренды, з/п и материалы уходят в косвенные расходы. Как у брать их из косвенных расходов и почему выпуск продукции не ставится в НУ на 43 счет?