Подскажите, у меня в 1с (7.7) висит сальдо на 71.2 дебетовое и на 71.1 кредитовое.
Их можно как-то перекрыть? Сумма приличная и все собирается и собирается.
Вид для печати
Подскажите, у меня в 1с (7.7) висит сальдо на 71.2 дебетовое и на 71.1 кредитовое.
Их можно как-то перекрыть? Сумма приличная и все собирается и собирается.
из кассы выдаете на 71.2, а авансовый отчет закрываете на 71.1, надо что то с этим делать и определиться с расходами
А что тут сделать, если авансовый не дает проводку на 71.2? :(
научить его давать :)
Но как? Если вешает на 71,1, т.к. на расход берет сумму не из отчета, а из поступлений. Если в отчете корреспондирует с 60_м.
в авансовом отчете есть окошко "Для целей налогоблажения" там должно стоять что расходы принимаются
А как субсчета называются?
а субсчет какой?Цитата:
Если я хочу отнести на 60
60.2 Расч. по расх., приним. для НУ, в руб.
тогда не пойму почему он оплату на 71.1 кидает
Вот и я не пойму... :(
в любом случаи идите в раздел 1С там спросите
Alsu_общепит, спасибо за отзывчивость! :)
на здоровье :)
Зачем вообще нужна такая аналитика: Расчеты для НУ? я ещё могу понять - Расходы для НУ.
71 счет расчеты с подотчетными лицами