Подскажите, пожалуйста проводки: мы приобретаем услуги по аренде генератора, а потом перепродаем эти услуги аренды заказчику. Какие будут проводки в этих операциях?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста проводки: мы приобретаем услуги по аренде генератора, а потом перепродаем эти услуги аренды заказчику. Какие будут проводки в этих операциях?
20 - 60
19 - 60
68/НДС - 19
62 - 90.1
90.3 - 68/НДС
90.2 - 20
Подскажите можно в таких ситуаций использовать счет 91 или нельзя
это субаренда, что ли?
а собственник не возражает?
Нет не субаренда
мы приобретаем услугу по ремонту офисного помещения, а потом перепродаем эти услуги заказчику. Какие будут проводки в этих операциях?
Такие же, как и написаноЦитата:
мы приобретаем услугу по ремонту офисного помещения, а потом перепродаем эти услуги заказчику. Какие будут проводки в этих операциях?
А что относится к прочим доходам/расходам (и отражается через 91) почитайте в ПБУ 9/99 и 10/99
проводка будет по покупки услуги если через 91
91.02-60.01
19.03-60.01
Продажа
62.01-90.01
90.03-68.02
Правильно или нет
Antonr79, если продажа через 90, то покупка не через 91
Не правильно. Почему НДС через 90 начисляете?Цитата:
62.01-91.01
90.03-68.02
Так правильно?
И вообще у меня сомнения, что всю операцию надо через 91 проводить.
Покупка
Через 20
Вложение 47211
Продажа
Вложение 47212
Так правильно или есть ошибка(признаюсь на 8.2 только начал переходить)
Все запутался окончательно
Не в оборотке 90.2 - 20
В смысле нет этой проводки? Так закрытие месяца надо сделать, вероятноЦитата:
Не в оборотке 90.2 - 20
Закрытие сделал
Моё предприятие занимается торговлей, но недавно заключили договор на оказание услуг, а именно сервисное обслуживания оборудования, но эти услуги мы покупаем у стороней организации, т.е. услуги для перепродажи. Прошу указать бухгалтерские проводки ( не через 20 счет, т.к. у нас нет производства).
нужен ответ, "перепродажа" услуг проводится через 20 счет
Здравствуйте.
Добавление к предыдущему вопросу.
Если мы используем 20 счет, имеем ли право списывать себестоимость купленных услуг на дебет 90 счета при их продаже после прохождения сделки ( аналогично списанию себестоимости с 41 счёта на дебет 90 ),
или мы должны списывать эту себестоимость в конце отчетного периода целиком по всем сделкам ( так, как мы списываем коммерческие расходы с 44 счета при продаже покупных товаров),
или , так как это прямые расходы, нужно, как в случае с транспортными расходами, высчитывать процент списания.
Спасибо
нужен ответ, зависит от того, как в учетной политике пропишете, при услугах и так и так возможно
Если речь о работах, то может быть НЗП
а как же отследить все ли услуги перевыставлены? нельзя ли ипользовать 41? Мы покупаем товары и услуги по монтажу, перепродаем тоже самое.. На 20 счете ведь не отследить все ли услуги перевыставлены?
При желании отследить можно всё, что угодно. Если это вызвает технические затруднения, это еще не значит, что надо нарушать правила учета.Цитата:
На 20 счете ведь не отследить все ли услуги перевыставлены?
спасибо, постараюсь.Цитата:
При желании отследить можно всё, что угодно
а как быть еслимы оказываем услугу, под которую нужно списать материалы? например копирование? Бумагу нужно списать. Можно ли делать через комплектацию? Или опять не правильно то, что на 43 услуга будет попадать? Нало списание материалов делать просто той же датой когда оказаны услуги? На 20сч?
"Если это вызвает технические затруднения, это еще не значит, что надо нарушать правила учета"- согласна
"При желании отследить можно всё, что угодно" - подскажите пож-та как это сделать в 1с 7.7Предприятие?? Понимаю, что вопрос не по теме, но сколько ни задавала его, ответа так и не нашла., А желание-то есть оч большое, но у нас пока что только эксель рулит, а это очень трудоемко :( ,не говоря уже о возможных ошибках... Подскажите, плиз!
43 у вас при копировании быть не может, вы никакой продукции не производите. А нужные материалы просто списываете 20 - 10, накопленную себестоимость с 20 сразу на 90Цитата:
а как быть еслимы оказываем услугу, под которую нужно списать материалы? например копирование? Бумагу нужно списать. Можно ли делать через комплектацию? Или опять не правильно то, что на 43 услуга будет попадать?
Возможно, в конфигурации "производство" (или как-то похоже называется) что-то и реализовано, но в стандартной бухгалтерии только если тщательно аналитику углублять. Возможно, в экселе проще получится.Цитата:
подскажите пож-та как это сделать в 1с 7.7Предприятие??
а изготовление листовок, плакатов, печать визиток может быть продукцией? Или тоже материалы на 20 сразу списывать? 43 (одна программа ставит) или 41,6-комплектация (др.программа ставит) можно использовать?