Только не бейте сразу....Знаю что вопрос поднимался ни один раз, но перечитав море информации, пазл так и не сложился.. Помогите кто чем может. Итак, у нас ООО 6%. Почти у всех сотрудников есть машины и конечно же все их используют в рабочих целях - в командировку съездить или по городу (не так важно). Сотрудники приносят чеки ГСМ - мы им возмещаем деньги. И всё!
Последние 3 года никаких договоров с сотрудниками об аренде не заключалось, никакие путевые листы и акты списания ГСМ не составлялись, компенсации не выплачивались.
И вот теперь вдруг меня стал мучить вопрос: Понятно что налоговую не должны интересовать наши расходы, так как у нас 6%. Но ведь возмещение гсм сотрудникам можно расценить как доход их же.
Скажите, как правильно все сделать, пока не пришли с проверкой?

