Прошу помочь, а то что то у меня разрыв шаблона ))) сто лет не делала
У меня ОСНО, пришла поставка без НДС на 10500 рублей.
Теперь я должна начислить себе 1890 рублей?
Господи, не могу найти, как это делается.
Вид для печати
Прошу помочь, а то что то у меня разрыв шаблона ))) сто лет не делала
У меня ОСНО, пришла поставка без НДС на 10500 рублей.
Теперь я должна начислить себе 1890 рублей?
Господи, не могу найти, как это делается.
С чего вдруг? *Если правильно понял "пришла поставка"*Цитата:
Теперь я должна начислить себе 1890 рублей?
Да мы не вредные, поможем, но вас пока никто не понял.
Вы что-то купили за 10500? Куда потом дели?Цитата:
пришла поставка без НДС на 10500 рублей.
Продать с НДС.Купили без НДС,продали с НДС.
Начислить при продаже.
+ 100%. :p в КНИГЕ ПОКУПОК нет налога НДС к возмещению, а в КНИГЕ ПРОДАЖ с выручки НДС. и вперед к уплате налога в бюджет.
Купили без НДС почему - потому что продавец освобожден или потому что товар не облагается? а перепродали товары? с НДС? СФ выставили ?Цитата:
мы продали :)
верно мы купилитовары без НДС, а потом их перепродали.
Вопрос что делать с НДС в таких случаях :)
90 62 сумма реализации
68 90 НДС с продажи
41 90 ваши 10500
если вы торгующая организация
у вас на эту сделку просто не будет проводки 19 68
Раз пять уже ответили.Цитата:
Вообщем что делают добрые люди в таких случаях?
в книге продаж по этой сделке ничего не будет, т.е.суммы налога нет к возмещению. А в книге продаж будет сумма налога с выручки. при заполнении декларации налог с выручки минус сумма налога с поставки, вот вам и налог к уплате. если были авансы не забудьте их тоже провести.
Начислять надо. Вычислять нет. Это ну очень грубо.
Ощущения, что автору вопроса просто потрепаться хоца. Отправлю в Пятницу. Прочтите уже ветку с начала до конца. Вам дали и проводки, и порядок оформления книг покупок\продаж, и цифры.
понято, в кпок у меня ноль ндс по этой сделке к вычету...
налог с выручка минус сумма налога с поставки... не понятно... там нет налога... мы его не платили...
я путаюсь :(
На пальцах: я купила за 10500 руб. НДС не платила.
продала за 17000 руб из них мне заплатили 2593,22 НДС
Это мой НДС в бюджет? так?:redface:
И проще говоря ничего в книжке покупок дорисовывать не нужно? :)
[
На пальцах: я купила за 10500 руб. НДС не платила.
продала за 17000 руб из них мне заплатили 2593,22 НДС
Это мой НДС в бюджет? так?:redface:
И проще говоря ничего в книжке покупок дорисовывать не нужно? :)[/QUOTE]
ДА!!!
17000 выручка (в том числе НДС 2593,22) с покупки 10500 (НДС 0) Арифметика: 2593 - 0 = 2593 к уплате в бюджет. Теперь понятно? :wow:
Liga81, обратите внимание если есть авансы поставщику и авансы от покупателя. не забудьте и про них. :yes: