Всем добрейшего дня! За 4 кв 2010 сдали НДС "к возмещению" 6000 (фирма новая, купили комп, канцтовары, чай-кофе). За 1 кв2011 заплатили полностью 20000,0.
Налоговики посмотрели доки - никакого криминала!!!! Только договорились - сдаю уточненку за 4 кв "нулевую", 1 кв не трогаю, а во 2 кв учитываю прошлогодние 6000,0.
Что изменить в 1С-8.2, чтобы НДС за 4 кв учелся во 2 кв (компы и канцтовары, представительские)? Какие еще надо внести изменения в учет?
08.07.2011, 14:48
Тоня
Сформировать доплист к книге покупок за 4 кв. 2010, сняв вычеты в 6 тыщ. и зарегистрировать эти с/ф в книге покупок за 2 кв. 2011
08.07.2011, 20:11
Аноним
У меня все накладные и сч-ф были получены в 4 кв, какие нужно внести изменения, т.к.доп.листы не формируются