ИП зарегистрирован в начале ноября 2011. Подал заявление о переходе на УСН с 2012. Закупил товар, но реализации в 2011 пока не ожидается (но все может быть). Поправьте меня, если ошибаюсь.
1) Если реализация все же будет - считаем НДС от реализации и восстанавливаем принятый к вычету в этом де году.
2) Если не будет - сдаем нулевые декларации по НДС и в 2012г. можем включить этот НДС в стоимость товара приобретенного при применении ОСН?
mvf, спасибо, очень хорошая статья!!! но все же хочу уточнить правильно я поняла или опять что-то упустила - востановленный НДС мы просто должны включить в расходы в 4 кв. 2011 при расчете НДФЛ?