Так получилось, что не учла счет-фактуру, полученную в прошлом отчетном периоде (4 квартал 2004 г.), декларацию уже сдала. Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
Вид для печати
Так получилось, что не учла счет-фактуру, полученную в прошлом отчетном периоде (4 квартал 2004 г.), декларацию уже сдала. Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
"Получите" эту счет-фактуру в текущем периоде и не надо уточненок.Цитата:
Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
в журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
У меня НДС "по оплате", оплата произошла в прошлом отчетном периодеЦитата:
в журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
Это касается только оплаты Вам от Ваших покупателей.Цитата:
Сообщение от novichok2004