Ужас какой-то. Сделала закрытие месяца, чтоб свернуть баланс, смотрю , а уменя 69 ,2 счет красным. Работаю !с предпр 7,7 стандарт 464.
Не могу понять , что не так. HELP!
Вид для печати
Ужас какой-то. Сделала закрытие месяца, чтоб свернуть баланс, смотрю , а уменя 69 ,2 счет красным. Работаю !с предпр 7,7 стандарт 464.
Не могу понять , что не так. HELP!
Посмотрите Карточку счета. После какой проводки появилось красное сальдо.
в карточке все как обычно до 30/09/04 г. ЗП за октябрь, нояб, дек была ничисл последним днем этих месяцев, закрытие месяца было сделано только в части начисления налога, все было ок. сегодня закрыла мес по всем позициям и пошла краснота. была единств доп проводка д91 к 69,2- доначисл ПФР за прошлый год. проводку убрала... не помогло.... с ума сойти можно.
Красное сальдо может быть на активном счете, если кредитовый остаток, и наоборот. На активно-пассивном - только если отрицательное сальдо.
У вас счет 69.2 имеет субсчета? Ищите там.
Попробуйте "Полный пересчет итогов" в "Управлении бухгалтерскими итогами".
спасибо за советы. так и не смогла найти причину. хорошо бэк ап есть, пришлось вернуть вчерашний день. пока все ок.
Небось с константой "Порядок исчисления ЕСН" поигались, вот и поперло!