Ситуация такая. ООО в ноябре 11 года перешло в др. налоговую. ОКАТО у нас поменялся. Я сразу же стала платить налог на прибыль и указывать в платежках новый ОКАТО (т.е. авансовые платежи в ноябре, декабре я платила с новыми ОКАТО). Сейчас решила распечатать сверку с налоговой и получается, что уплаченные налоги у меня на новом окато, а начисленные авансовые платежи на старом (я так понимаю, потому что в декларации за 9 мес еще был указан старый код).
Возникли вопросы:
1. Не будет ли за это пени?
2. с каким же всё-таки ОКАТО надо было платить? По тем, что были указаны в декларации или по новым?
3. Что теперь нужно сделать, чтобы сальдо по налогу на прибыль отражалось одной стракой? Как перекинуть суммы?
02.02.2012, 15:24
Sv_35
сдавайте уточненку с новым окато и с сопроводительным письмом
02.02.2012, 15:26
Татьяна07
НО, тогда, когда мы сдавали налог на прибыль за 9 мес, у нас еще был старый окато!!! почему уточненку?
02.02.2012, 15:34
Sv_35
вы ж знаете это налоговая, у меня было приблизительно так же, сдали деклу а в ней был указан ошибоный КБК, а в платежках фактический, нас попросили сдать уточненку, чтобы КБК и там и там бился, программа у них разносит по соответсвующим КБК, я даже не знаю,что попсоветовать, узнайте лучше в налоговой.