Сообщение от
Pollen
ну т.е. в принципе тоже считаете, что не совсем верно, тем не менее так и делаете. спасибо. бух просто делает это на два авансовых отчета, которые не перекрываются.
здесь я немного ошиблась - записи недозанесла - в печатной все есть. бгу 8.2.
и немного с вопросом разобралась по 206. прокомментурийте плиз:
например, в декабре делаем кассовое выбытие 208/304
затем оплатой через подотчетное лицо 206/208
в рез-те на конец декабре остатки на 206. затем в тек. периоде
корректируем оплату (там заносится на что истрачено потратил)
делаем авансовый отчет (выбытие плюс оплата через подотчетника) , таким образом в авансовом и деньги и расходы только с отнесение на 206 счет получаются
ответ на пред. сообщение - там получается наоборот - деньги выдали в декабре а отчитывается сотр. в марте. программа не дает отчитываться по авансу на 206 счете (а на конец декабря бух. говорит что деньги должны там зависнуть, что на 208 если остаются - не верно)