Ситуация: в прошлом году получили аванс за аренду, начислили НДС с аванса. В новом году применяем УСНО. Куда девать остаток начисленного НДС? Сейчас висит на сч.76.
Вид для печати
Ситуация: в прошлом году получили аванс за аренду, начислили НДС с аванса. В новом году применяем УСНО. Куда девать остаток начисленного НДС? Сейчас висит на сч.76.
Вернуть арендатору.
Это кто ж полученную арендную плату возвращает?! Потом не допросишся... Может есть еще варианты?
Зачесть "висящий" НДС в счет арендной платы.
А нужно ли с ними по этому поводу оформлять какую бумажку,может соглашение какое или можно без этого?
И что делать с бюджетом, НДC с аванса мы ведь заплатили полностью, возвращать, что-ли?
Оформить "бумажку" (изменение/дополнение договора ареды, соглашение о зачете в счет будущих платежей) и "возвращать".