Здравствуйте!
Незнаю как правильно.
Ситуация: ИП на УСНО доход-расход. Он приобрел товар для перепродажи, к примеру на сумму 118 р. с НДС. Оплатил безналом на р/с. Далее он продал товар, к примеру на сумму 120р. тоже с НДС. На основании счета на р/с поступили ден. средства. Документы все оформлены с НДС(накладные, с/ф, счета на оплату, договора) и с поставщиками и с покупателями.
Вопрос: Какие отчеты сдавать?
Насколько я понимаю нужно заплатить НДС в бюджет. Какую сумму? 18,30рубл(120*18/118)-18рубл.(118*18/118)=0,30? Или же он не имеет права брать в расчет 18 рубл? Нужно ли сдавать декларацию по НДС? Как отразить это в книге доходов и расходов? Нужно ли отражать? Из-за этого могут ли ИП перевести на ОСНО?
Всем спасибо за помощь и за понимание незнайки!
21.06.2012, 12:43
Над.К
Применять вычеты по НДС могут только налогоплательщики НДС, а он неналогоплательщик. Поэтому в бюджет должен отдать весь полученный НДС. А перевести из-за этого на ОСНО никак не могут
21.06.2012, 12:45
Маям
а декларацию сдавать?
21.06.2012, 12:49
Над.К
Да
21.06.2012, 12:49
Маям
Спасибо!
22.06.2012, 10:48
NELa_Rainbow
Фирма на УСНО, не является плательщиком НДС.
А есть предел выручки, когда фирма автоматически станет плательщиком НДС?
Если есть, то где можно найти информацию.
22.06.2012, 11:04
Тоня
4.1. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 60 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
Появится ОСНО и НДС.