Доброе утро всем форумчанам! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией…
Я недавно начала вести бухгалтерию фирмы, пытаюсь разобраться с бумагами, и мне непонятна одна ситуация.. В прошлом году нам скинули аванс за работы. Как я поняла по документам, НДС с аванса прошлый бухгалтер не платил, счета-фактуры тоже нет (и счета тоже, что затрудняет работу). Работы, за которые пришел этот аванс, не производились по каким-то причинам и фирма-контрагент попросила вернуть перечисленный аванс. Мы вернули. Что в этом случае делать с НДС? И какие нужно было сделать проводки по этому авансу?
:confuse:
28.03.2005, 12:30
so.nata, теоретически - нужно НДС с аванса уплатить в бюджет (и в декларации, разумеется, отразить), а после возврата денег - поставить к возмещению.
Практически - я бы посоветовала расценивать эти деньги как ошибочно полученные (перечисленные). Попробуйте договориться с контрагентом, чтобы в письме на возврат была именно такая формулировка.
28.03.2005, 13:22
so.nata
Itasika, спасибо за ответ :) А что с проводками - если это, к примеру, ошибочно перечисленная сумма?