УСН 7.70.141
Приобрели у поставщика по одной накладной товар и материалы, Оплатили поставщику все полностью.
Формирую документ Поступление МПЗ:
Товар 3450,00 в т.ч. НДС 18% 526,27
Материал 120,00 в т.ч. НДС 18% 18,31
Суммы НДС соответственно ставятся в дебет счета НДС.
Как я понимаю, по товару они должны списаться в момент получения денег от Покупателя, а по материалу - в момент проведения документа: перемещение материалов.
Провожу Перемещение материалов: списывается вся сумма, стоящая в д сч. НДС :(
В "Книге...": Списаны материалы в производство на сумму 120,00 в т.ч. НДС 544,58 :( :(
Что делаю не так?
Аналитику по материалам, Поставщику, Покупателю проверила :hmm:
