Можно ли отнести на затраты пени по налогам, которые накопились за прошлые года, где был еще общий режим (НДС, налог с продаж и т.д.)? и какие налоги вы ставите вообще на затраты? ЕН, ПФ, ФСС... я так понимаю ВСЕ :)
Вид для печати
Можно ли отнести на затраты пени по налогам, которые накопились за прошлые года, где был еще общий режим (НДС, налог с продаж и т.д.)? и какие налоги вы ставите вообще на затраты? ЕН, ПФ, ФСС... я так понимаю ВСЕ :)
Нельзя, нет в перечне. "Ставятся" ВСЕ налоги/сборы в соответствии с законодательством, от уплаты которых не освобождены УСНщики.
Кроме единого налога
Кроме Единого- это точно???
Подскажите еще пожалуйста, какие проводки сделать при начислениях пени? 90.4 ..... так?
Это точно. Вы же налог на прибыль не ставили в затраты.Цитата:
Сообщение от Аноним
90.4 у меня - это расходы принимаемые для налогообложения, я бы пени поставила на 90.3 (расходы не принимаемые для налогообложения)
Про налог на прибыль ничего не знаю к сожалению, на рбщем не работала. Спасибо.
пени и штрафы по налогам - на 99 счёт.
А мне 90.3 можно в выписке поставить и тогда все нармально будет?