Здравствуйте в декабре 2012г был закуплен материал, бухгалтером был списан 31.12.12 на 20 сч. затем с 20 на 90.2.1, вчера пришел прораб и оказалось, что купленный материал частично вернут поставщику, т.к. не подходит по нормам, как мне исправить и какие проводки сделать?, что сдать в налоговую?мне объяснили так, что данный материал мы июлем 2013 г продадим обратно нашему поставщику.
09.07.2013, 12:02
mvf
62 - 91
09.07.2013, 13:06
катеринкаснежинка
ну а он же списан?
09.07.2013, 13:07
mvf
И чего?
09.07.2013, 13:31
катеринкаснежинка
ну по идее на складе ведь нет его или просто так делать и все?
09.07.2013, 13:35
mvf
Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
просто так делать и все
Угу.
09.07.2013, 13:44
катеринкаснежинка
спасибо, а поставщику я что выписываю, товарная накладная у меня про ведется же
09.07.2013, 13:45
катеринкаснежинка
не проведется
09.07.2013, 13:56
катеринкаснежинка
Д 62 К 91.1 - покупная возвращаемых материалов;
Д 91.2 К 68.2 - НДС со стоимости возвращаемых материалов;
Д 60 К 62 - зачет Вашего обязательства по оплате материалов поставщику в счет обязательств поставщика по оплате Вам возвращаемых материалов.
10.07.2013, 08:21
катеринкаснежинка
подскажите пожалуйста как правильно сделать все проводки?